Добрый день. У нас казенное учреждение (ПБС и администратор доходов). Приносящей доход деятельностью не занимаемся. Всегда сдавали нулевую декларацию по налогу на прибыль. Однако в конце 2017 года нам вернулась переплата по страховым взносам за 2016 год. Я перечислила её в доход бюджета субъекта РФ. Правильно ли я понимаю, что эта сумма не входит в базу для исчисления по налогу на прибыль? И декларацию по итогу года нужно сдать нулевую?